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Detalhes
| 30/09/2024 | 0002600/2024 | 0000064/2024 | 0002277/2024 | 0002600/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO DA MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | COELBA-COMP.DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. | 15.139.629/0001-94 | | R$ 2.074,51 | R$ 2.074,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002599/2024 | 0000381/2024 | 0002271/2024 | 0002599/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS - SERVICO COM CAMINHAO BASCULHANTE TRUCK 6X4 COM CAPACIDADE DE 10M³ (INCLUSO MAO DE OBA E SEM COMBUSTIVEL). | KARLA APARECIDA SILVA ALMEIDA EIRELI | 26740345000175 | R$ 58.410,00 | R$ 61.040,00 | R$ 29.800,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002598/2024 | | | 0002598/2024 | REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. | PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES | 13.752.415/0001-63 | | | R$ 822,53 | | |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002597/2024 | 0000682/2024 | 0002269/2024 | 0002597/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE ITAPETINGA-BA. | EDUARDO BARROSO SILVA | ***.633.695-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002596/2024 | 0000030/2024 | 0002264/2024 | 0002596/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | PASEP | 00.394.460/0058-87 | R$ 15.460,00 | R$ 4.405,88 | R$ 4.405,88 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002595/2024 | 0000035/2024 | 0002257/2024 | 0002595/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, EM ATENDIMENTO A MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/2195-41 | R$ 1.500,00 | R$ 24,02 | R$ 24,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002594/2024 | 0000036/2024 | 0002238/2024 | 0002594/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, EM ATENDIMENTO A MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/2195-41 | R$ 500,00 | R$ 24,02 | R$ 24,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002593/2024 | | | 0002593/2024 | REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES | 13.752.415/0001-63 | | | R$ 41.164,50 | | |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002592/2024 | | | 0002592/2024 | CORRESP. DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DARF ANEXO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.460/0058-87 | | | R$ 4.738,80 | | |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0002591/2024 | 0000677/2024 | 0002227/2024 | 0002591/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CALCULADOS SOBRE FOLHA DE PAGATO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, CONF. DARF ANEXO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 10.300,00 | R$ 10.246,84 | R$ 10.246,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |