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Detalhes
| 19/10/2024 | 0000096/2024 | 0000096/2024 | 0002275/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REFERENTE PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO/2024 | C & S CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | 03840884000180 | R$ 8.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/09/2024 | 0000064/2024 | 0000064/2024 | 0002277/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO DA MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | COELBA-COMP.DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. | 15.139.629/0001-94 | R$ 2.074,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000099/2024 | 0000099/2024 | 0002042/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E COLOCACAO DA GRAMA DO ESTADIO DO MUNICIPIAL DE FIRMINO ALVES-BA. CONSTR/AMPL. E REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL - CONVENIO. | JOSE CARLOS ALMEIDA SILVA TRANSPORTES EIRELI | 07.235.486/0001-96 | R$ 61.273,34 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
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Detalhes
| 18/09/2024 | 0000096/2024 | 0000096/2024 | 0002274/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | C & S CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | 03840884000180 | R$ 8.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000686/2024 | 0000686/2024 | 0002278/2024 | LIQUIDACAO09 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | DJAYLA LARA SANTOS NETO | ***.601.325-** | R$ 750,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000682/2024 | 0000682/2024 | 0002269/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE ITAPETINGA-BA. | EDUARDO BARROSO SILVA | ***.633.695-** | R$ 150,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000030/2024 | 0000030/2024 | 0002264/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | PASEP | 00.394.460/0058-87 | R$ 4.405,88 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000035/2024 | 0000035/2024 | 0002257/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, EM ATENDIMENTO A MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/2195-41 | R$ 24,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000036/2024 | 0000036/2024 | 0002238/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, EM ATENDIMENTO A MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/2195-41 | R$ 24,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/08/2024 | 0000677/2024 | 0000677/2024 | 0002227/2024 | LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CALCULADOS SOBRE FOLHA DE PAGATO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, CONF. DARF ANEXO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 10.246,84 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |